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菏泽市政府外侨办2016年财政决算

[字号: ]         2017-7-26 15:29:46

第一部分:部门职责

  (一)贯彻执行国家对外方针政策、涉外法律法规和省委省政府、市委市政府关于外事工作的指示、决定,综合归口管理全市执行国家对外政策的有关工作及侨务工作,拟订外事、侨务工作的规章制度和工作规则,统筹协调重要外事事项。
  (二)围绕全市经济建设和对外开放开展外事调查研究,为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议;利用对外交往渠道,为全市经济建设和社会发展服务。
  (三)审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事文件;承办市级领导人出访和邀请外国相应人员来访的具体报批事宜;在省政府授权范围内,审核全市县处级及其以下经贸、科技人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访的有关事宜,报市政府审批;审核县处级及其以下非经贸科技人员、副市级以上人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访的有关事宜。
  (四)贯彻执行国家对港澳工作的方针、政策,指导协调与港澳地区的交流与合作;负责因公赴香港、澳门人员的审核、报批工作。
  (五)负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾;统筹安排市级领导人的外事活动;承办来我市采访的外国记者有关事务。
  (六)负责检查全市因公出国团组和人员在国外活动情况,定期综合全市因公出国和邀请外国人来访情况,并向市委、市政府和省主管机关报告。
  (七)管理全市与外国友好城市及其他结好单位的交往活动,办理对外结好的报批事宜;指导全市民间对外交往活动。
  (八)牵头协调处理涉外案(事)件及涉外突发事件;协助我驻外领事机构处理境外保护案(事)件;处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。
  (九)负责全市外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作;负责外事干部业务培训工作。
  (十)配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;根据党中央、国务院及主管机关的文件和材料,向各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料与对外表态口径。
  (十一)向市委、市政府提供侨务信息,组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究,负责向涉侨部门通报侨务工作情况。
  (十二)负责归侨侨眷工作,依法组织协调归侨侨眷、华侨华人合法权益维护工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件;负责审核归侨侨眷身份工作;负责华侨回国定居安置事宜。
  (十三)负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作;开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作;按照中央、省委和市委关于对台工作的统一部署,通过侨务渠道开展对台工作。
  (十四)调查研究引进华侨华人资金、技术、人才工作的情况并提出政策建议,推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作;负责华侨华人捐赠事项的审核工作,并对华侨华人捐赠使用情况进行监督检查。
  (十五)开展对华侨华人的宣传、文化交流和华文教育工作。
  (十六)承担市委外事工作领导小组的日常工作。
  (十七)配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况,向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见。
  (十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分:机构设置

  菏泽市外侨办下设4个科室,分别是秘书科、综合科、外事科、侨务科。

第三部分:2016年部门决算表格

2016年度市直部门决算公开表格
(双击点开)

第四部分:预算执行情况分析

按照决算管理有关规定,部门决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,本部门决算包含菏泽市外侨办机关的年度决算。
  在决算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,贯彻落实中央“八项规定”,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益,确保预算不超支,提高预算绩效。人员工资和津补贴按政策规定和实有在编人数据实开支,公用经费按照规定标准严格支出,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,合理安排专项支出经费,确保我办内外工作有序开展。
  一、关于预算执行情况分析

1、收支与上年对比情况分析:本年收入决算数274.37万元,上年度收入为261.03万元,比上年增加13.34万元,增幅5%;本年支出数为281.76万元,上年支出数为322.75万元,比上年减少40.99万元,减幅12.7%。收入组成为财政拨款,年初结转和结余为49.22万元,当年年末结转和结余为41.83万元。财政决算支出与年初预算作对比,增长23.3万元,增幅达9%.

2、决算支出减少原因分析:1、上年因为普调工资和各类补贴导致人员费用增加;22016年财政预算紧张,公用支出经费预算相对压缩;3、专项经费支出,2016年根据出访计划和安排,出国专项经费预算相对上年有所减少。

 二、关于三公经费支出说明
  2016年我办三公经费支出为48.27万元,与2015年的89.32万元相比减少了41.05元,减少了近一倍,仅仅因公出国费用一项2016年为37.67万元,比上年的74.83万元减少37.16万元,减少的主要原因:12015年市级领导出访集中,市级领导出访团组和人数增长,2016年市级领导出访相对压缩,团组减少;22016年由于公车改革导致公车运行维护费较上年减少近一半支出。
  三、关于机关运行经费支出的说明
  2016年本部门机关运行经费支出73.28万元,较上年的149.69万元减少76.41万元,,减少原因主要是机关压缩了日常办公开支和设备购置费支出,2015年为改善机关办公条件,批量更新了全办的办公家具和家电。

 四、关于政府采购支出说明
  2016年我办无政府采购支出,特此说明。
  五、关于国有资产占有情况说明
  截止20161231日,本部门无车辆。

第五部分:专业名词解释

  一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
  三、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  四、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、三公经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。 

 

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